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学校财务自查报告

时间:2024-04-25 18:07:11 综合范文

  尊敬的教育局计财科:

  我校作为一所重视财产管理工作的学校,一直致力于建立健全的内部管理制度。为了保障国有资产的安全,我校每学期末都会组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符。同时,我校也严格遵守收支两条线的规定,无违规收费及截留、做支非税收入等现象。

  在自查过程中,我校发现了一些存在的问题,主要包括:

  1. 在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度落实不够到位,部分学校对学校预算重视程度不高。

  2. 财务人员未持证上岗,还需加强学习。

  针对以上问题,我校已经制定了相应的改进措施,主要包括:

  1. 进一步完善预算管理制度,提高学校对预算的重视程度。

  2. 对财务人员进行持证上岗和定期培训,提高财务人员的业务水平。

  我校将会持续关注这些问题,并不断完善内部管理制度,力求将财务管理工作做得更好。同时,也欢迎教育局计财科对我们进行指导和监督。

  此致敬礼

  XX学校2023